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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027523
Monto de la Factura
₲ 267.704.220
Nro. Solicitud de Transferencia
32929
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.427.233

Retención DNCP
₲ 999.429
Retención IVA
₲ 3.824.346
Retención Renta
₲ 5.099.128
Multa
₲ 5.354.084

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132686
Monto Contrato
₲ 2.459.372.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.153.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.625.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)