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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002065
Monto de la Factura
₲ 20.121.200
Nro. Solicitud de Transferencia
142907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.134.895

Retención DNCP
₲ 71.705
Retención IVA
₲ 548.760
Retención Renta
₲ 365.840
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
228/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126079
Monto Contrato
₲ 2.200.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.847.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.847.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)