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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0007270
Monto de la Factura
₲ 741.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109298
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 738.736

Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120431
Monto Contrato
₲ 1.678.954.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.327.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.327.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)