Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0008127
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 806.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            175158
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 803.489
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.011
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMVENCE S.A.
        
                                    RUC
                            
            80028982-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            29
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-16-120431
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.678.954.880
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 369.327.328
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 369.327.328
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            295728
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        