Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008867
Monto de la Factura
₲ 8.342.500
Nro. Solicitud de Transferencia
67309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.020.603
Retención DNCP
₲ 30.965
Retención IVA
₲ 132.945
Retención Renta
₲ 157.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120431
Monto Contrato
₲ 1.678.954.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.327.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.327.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)