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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0008902
Monto de la Factura
₲ 3.592.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.456.171

Retención DNCP
₲ 13.367
Retención IVA
₲ 54.763
Retención Renta
₲ 68.199
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120431
Monto Contrato
₲ 1.678.954.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.327.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.327.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)