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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0015031
Monto de la Factura
₲ 29.645.280
Nro. Solicitud de Transferencia
51690
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.546.428

Retención DNCP
₲ 110.676
Retención IVA
₲ 423.504
Retención Renta
₲ 564.672
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132669
Monto Contrato
₲ 2.230.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.146.676.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.146.676.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)