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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000974
Monto de la Factura
₲ 108.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18350
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.276.358

Retención DNCP
₲ 380.956
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.945.536
Multa
₲ 5.400.150

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121945
Monto Contrato
₲ 43.978.521.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.348.982.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.348.982.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)