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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039728
Monto de la Factura
₲ 6.748.500
Nro. Solicitud de Transferencia
13618
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.417.701

Retención DNCP
₲ 24.049
Retención IVA
₲ 184.050
Retención Renta
₲ 122.700
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121945
Monto Contrato
₲ 43.978.521.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.348.982.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.348.982.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)