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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024729
Monto de la Factura
₲ 224.365.900
Nro. Solicitud de Transferencia
93782
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.367.892

Retención DNCP
₲ 799.558
Retención IVA
₲ 6.119.070
Retención Renta
₲ 4.079.380
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121945
Monto Contrato
₲ 43.978.521.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.348.982.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.348.982.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)