Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026294
Monto de la Factura
₲ 380.625
Nro. Solicitud de Transferencia
124891
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.113

Retención DNCP
₲ 1.356
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 95.156

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
569
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120402
Monto Contrato
₲ 43.299.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.444.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.444.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)