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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028846
Monto de la Factura
₲ 106.575
Nro. Solicitud de Transferencia
83620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.195

Retención DNCP
₲ 380
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
569
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120402
Monto Contrato
₲ 43.299.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.444.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.444.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)