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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000272
Monto de la Factura
₲ 36.700.608
Nro. Solicitud de Transferencia
142866
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.340.239

Retención DNCP
₲ 137.016
Retención IVA
₲ 524.294
Retención Renta
₲ 699.059
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
285/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-129809
Monto Contrato
₲ 1.464.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.406.212.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.212.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN D SUEROS GLUCOSADOS Y FISIOLÓGICOS DE DIFERENTES VOLÚMENES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)