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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0046709
Monto de la Factura
₲ 71.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.842.064

Retención DNCP
₲ 266.336
Retención IVA
₲ 1.019.143
Retención Renta
₲ 1.358.857
Multa
₲ 2.853.600

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126568
Monto Contrato
₲ 1.094.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.683.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.683.086

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)