Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013462
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.299.764
Retención DNCP
₲ 144.327
Retención IVA
₲ 1.104.545
Retención Renta
₲ 736.364
Multa
₲ 1.215.000
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119489
Monto Contrato
₲ 3.632.427.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.186.506.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.186.484.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)