Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0013710
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 615.650
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            71901
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-06-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-07-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-07-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 570.360
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.194
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            ₲ 43.096
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            G T SCIENTIFIC S.A.
        
                                    RUC
                            
            80000084-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            57
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-16-119489
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.632.427.990
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.186.506.460
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.186.484.848
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            278467
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        