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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012336
Monto de la Factura
₲ 94.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52004
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2016
Fecha de la Transferencia
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.032.781

Retención DNCP
₲ 336.764
Retención IVA
₲ 2.577.273
Retención Renta
₲ 1.718.182
Multa
₲ 2.835.000

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119489
Monto Contrato
₲ 3.632.427.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.186.506.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.186.484.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)