Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012852
Monto de la Factura
₲ 22.603.587
Nro. Solicitud de Transferencia
45626
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.591.458
Retención DNCP
₲ 80.551
Retención IVA
₲ 616.461
Retención Renta
₲ 410.974
Multa
₲ 904.143
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119489
Monto Contrato
₲ 3.632.427.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.186.506.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.186.484.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
