Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004099
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.543.364
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            31615
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-03-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-03-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-03-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.506.447
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.050
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 30.867
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SENSICRED S.A.
        
                                    RUC
                            
            80032508-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-16-129390
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 996.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 951.250.917
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 951.250.917
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            304228
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Organización y Gestión de Eventos
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667
        