Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0021204
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.623.710
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            27430
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-03-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-03-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-03-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.121.954
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.786
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 44.283
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 29.522
        
                                    Multa
                            
            ₲ 422.165
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOFAST S.A.
        
                                    RUC
                            
            80013951-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            517
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-16-130019
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 11.434.437.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.494.252.980
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.461.323.105
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            278005
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        