Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000073
Monto de la Factura
₲ 189.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.704.531
Retención DNCP
₲ 669.829
Retención IVA
₲ 5.179.091
Retención Renta
₲ 5.179.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-240056
Monto Contrato
₲ 4.752.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.481.319.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.481.319.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450229
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura
