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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003180
Monto de la Factura
₲ 53.210.250
Nro. Solicitud de Transferencia
50244
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.779.014

Retención DNCP
₲ 194.598
Retención IVA
₲ 760.146
Retención Renta
₲ 2.027.057
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244326
Monto Contrato
₲ 954.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 869.764.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.764.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441376
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad