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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001649
Monto de la Factura
₲ 48.099.954
Nro. Solicitud de Transferencia
51352
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.871.135

Retención DNCP
₲ 167.913
Retención IVA
₲ 1.311.817
Retención Renta
₲ 1.749.089
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244443
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.255.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.255.397

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443696
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil