Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001534
Monto de la Factura
₲ 21.667.224
Nro. Solicitud de Transferencia
215901
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.193.853
Retención DNCP
₲ 75.638
Retención IVA
₲ 590.924
Retención Renta
₲ 787.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244443
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.255.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.255.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443696
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
