Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000049
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 300.266.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            117514
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            08-08-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-08-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-08-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 279.848.379
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.048.203
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 8.189.086
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 10.918.782
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA 
        
                                    RUC
                            
            80056945-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-24-239940
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.478.650.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 744.084.569
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 744.084.569
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            441595
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN Nº02/2024 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CARAPEGUA
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Deportes
        