Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008935
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 58.250.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            184502
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-11-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 54.289.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 203.346
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.588.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.118.182
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Puro Limpio S.A.
        
                                    RUC
                            
            80088560-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-24-239200
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.223.220.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.140.485.845
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.140.485.845
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            438904
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de Servicio de Limpieza
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Civil / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Civil
        