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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 7.014.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52318
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.543.915

Retención DNCP
₲ 24.488
Retención IVA
₲ 191.313
Retención Renta
₲ 255.084
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242701
Monto Contrato
₲ 24.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.885.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.885.716

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas