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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 94.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40079
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.259.400

Retención DNCP
₲ 345.600
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 3.600.000
Multa
₲ 945.000

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244332
Monto Contrato
₲ 159.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.211.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.211.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441376
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad