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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 7.291.334
Nro. Solicitud de Transferencia
113691
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.801.887

Retención DNCP
₲ 25.453
Retención IVA
₲ 198.855
Retención Renta
₲ 265.139
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-249751
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.856.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.856.325

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442699
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo