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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008313
Monto de la Factura
₲ 6.740.150
Nro. Solicitud de Transferencia
23282
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.362.444

Retención DNCP
₲ 24.650
Retención IVA
₲ 96.288
Retención Renta
₲ 256.768
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242702
Monto Contrato
₲ 307.251.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.991.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.991.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas