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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002055
Monto de la Factura
₲ 155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.596

Retención DNCP
₲ 541
Retención IVA
₲ 4.227
Retención Renta
₲ 5.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241867
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.996.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.996.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442691
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo