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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 49.050.240
Nro. Solicitud de Transferencia
56139
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.757.631

Retención DNCP
₲ 171.230
Retención IVA
₲ 1.337.734
Retención Renta
₲ 1.783.645
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-246675
Monto Contrato
₲ 610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.600.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.600.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443918
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura