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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041495
Monto de la Factura
₲ 27.715.181
Nro. Solicitud de Transferencia
24723
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.715.181

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44426
Monto Contrato
₲ 4.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.753.470.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.753.470.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas