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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048904
Monto de la Factura
₲ 1.675.978
Nro. Solicitud de Transferencia
31492
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
03-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.675.978

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44426
Monto Contrato
₲ 4.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.753.470.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.753.470.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas