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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0010500
Monto de la Factura
₲ 278.857
Nro. Solicitud de Transferencia
108122
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2013
Fecha de la Transferencia
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.857

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44429
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.327.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.196.327.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas