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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 78.850.800
Nro. Solicitud de Transferencia
29084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.850.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-20411
Monto Contrato
₲ 1.531.589.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.076.638.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.076.638.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204789
Nombre de la Licitación
189/10 RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL DE LA CIUDAD DE VILLARRICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas