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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000964
Monto de la Factura
₲ 51.035.412
Nro. Solicitud de Transferencia
76177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.035.412

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MICHAEL HUMBERTO AZUAGA RAMIREZ
RUC
2235762-9
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-30620
Monto Contrato
₲ 316.589.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.241.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.241.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205362
Nombre de la Licitación
183-2010 LPN MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas