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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 309.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117053
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
29-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.430.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO PUNTA RIEL
RUC
80067341-7
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-28431
Monto Contrato
₲ 1.129.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.074.271.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.074.271.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210474
Nombre de la Licitación
FIRMAS PRECALIFICADAS P/ESTUD DE ING. TIPO EMPEDRA EN VARIOS TRAMOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas