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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 49.521.747
Nro. Solicitud de Transferencia
80487
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2015
Fecha de la Transferencia
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.557.014

Retención DNCP
₲ 176.477
Retención IVA
₲ 1.350.593
Retención Renta
₲ 900.395
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRO PUERTOS SRL
RUC
80003404-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-22069
Monto Contrato
₲ 1.207.358.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.953.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.953.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200336
Nombre de la Licitación
86/2010 LPN LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA REHABILITACION DE PUENTES DE MADERA EN DIFERENTES TRAMOS CAMINEROS DEL PAIS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas