Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 2.195.528
Nro. Solicitud de Transferencia
130997
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.195.528
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-40439
Monto Contrato
₲ 9.892.996.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.006.379.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.006.379.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211729
Nombre de la Licitación
MOPC N° 89-2011 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI Y ALPASA - CHAURIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas