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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 136.466.862
Nro. Solicitud de Transferencia
67413
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2012
Fecha de la Transferencia
16-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.466.862

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-40439
Monto Contrato
₲ 9.892.996.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.006.379.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.006.379.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211729
Nombre de la Licitación
MOPC N° 89-2011 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI Y ALPASA - CHAURIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas