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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006354
Monto de la Factura
₲ 17.256.435
Nro. Solicitud de Transferencia
122071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.239.089

Retención DNCP
₲ 60.868
Retención IVA
₲ 470.630
Retención Renta
₲ 470.630
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210978
Monto Contrato
₲ 654.344.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.768.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.768.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles, vestuarios y calzados para la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5