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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006266
Monto de la Factura
₲ 17.941.600
Nro. Solicitud de Transferencia
86348
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.883.861

Retención DNCP
₲ 63.285
Retención IVA
₲ 489.316
Retención Renta
₲ 489.316
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210978
Monto Contrato
₲ 654.344.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.768.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.768.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles, vestuarios y calzados para la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5