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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003327
Monto de la Factura
₲ 2.335.450
Nro. Solicitud de Transferencia
183524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.890

Retención DNCP
₲ 8.869
Retención IVA
₲ 35.473
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212101
Monto Contrato
₲ 88.760.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.203.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.203.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1