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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002752
Monto de la Factura
₲ 2.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
211065
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.166.307

Retención DNCP
₲ 8.136
Retención IVA
₲ 61.023
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223318
Monto Contrato
₲ 17.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.184.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.184.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4