Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0004503
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 35.050.900
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            148418
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-09-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 33.375.969
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 129.362
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 513.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.000.227
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I. 
        
                                    RUC
                            
            80048136-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            122
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-22-223375
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.253.241.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.086.076.623
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.086.076.623
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            417952
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        