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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004289
Monto de la Factura
₲ 3.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.787.234

Retención DNCP
₲ 14.692
Retención IVA
₲ 56.800
Retención Renta
₲ 113.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212240
Monto Contrato
₲ 94.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.603.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.603.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1