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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022312
Monto de la Factura
₲ 3.649.300
Nro. Solicitud de Transferencia
158841
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.435.238

Retención DNCP
₲ 12.872
Retención IVA
₲ 99.526
Retención Renta
₲ 99.526
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214828
Monto Contrato
₲ 68.596.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.465.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.465.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2