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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000017
Monto de la Factura
₲ 17.506.800
Nro. Solicitud de Transferencia
33871
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.474.696

Retención DNCP
₲ 61.752
Retención IVA
₲ 477.458
Retención Renta
₲ 477.458
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
13/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210912
Monto Contrato
₲ 76.006.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.556.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.556.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3