Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005247
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52348
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.857.571

Retención DNCP
₲ 11.086
Retención IVA
₲ 42.857
Retención Renta
₲ 85.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211641
Monto Contrato
₲ 102.225.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.240.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.240.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4